問題已解決

期初的數(shù)據(jù)錄錯(cuò)了我怎么調(diào)賬呀 其他應(yīng)付款,本來是沒有數(shù)據(jù),結(jié)果我錄了數(shù)據(jù)

84784978| 提問時(shí)間:2023 04/12 15:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,那你再重新建下賬就可以了
2023 04/12 15:46
84784978
2023 04/12 15:48
但是我是年初的時(shí)候建的賬,然后1.2.3月的張都已經(jīng)做過了,有沒有其他簡單的辦法呀
劉艷紅老師
2023 04/12 15:51
把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧,這樣其他應(yīng)付款就平了
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