問題已解決
老師,月末計提折舊了,用結轉損益嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,期末結轉損益類科目。
2023 04/12 15:47
84784957
2023 04/12 16:21
老師怎么做分錄呢
玲老師
2023 04/12 16:24
借本年利潤貸損益類的成本費用。
84784957
2023 04/12 20:56
老師,把本月提的折舊,借:生產成本 貸:累計折舊? 然后怎么結轉啊,分錄怎么做
玲老師
2023 04/12 20:57
累計折舊是這樣,記的是計入制造費用。
借制造費用貸累計折舊。
然后期末把制造費用結轉到生產成本。
借生產成本貸制造費用。
期末完工,產品再結轉到庫存商品。
借庫存商品貸生產成本。
84784957
2023 04/12 21:08
老師能簡單些嗎,這樣我看不懂,目前就是,借:生產成本 貸:累計折舊,月末怎么結轉成本呢,分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/12 21:09
如果這些產品完工了,入庫就這樣結轉。
借庫存商品,貸生產成本。
如果沒有完工,那就不需要做結轉。
84784957
2023 04/12 21:22
不是直接轉折舊嗎
玲老師
2023 04/12 21:26
您好,,您的折舊不是已經在貸方寫了嗎?沒有再結轉折舊的分錄了。
84784957
2023 04/13 10:15
老師我報印花稅,這個提示
玲老師
2023 04/13 10:45
你好 和上面的折舊有關系嗎? 上面問題平常有疑問嗎?
閱讀 385