問題已解決

請(qǐng)假老師,如果項(xiàng)目上的員工,并沒有通過公司公戶給他發(fā)工資,也沒有報(bào)過個(gè)稅,工資都是在私戶里發(fā)放的,但是項(xiàng)目上的零星開支他負(fù)責(zé)的并有發(fā)票來報(bào)銷,我們能否通過公戶給他轉(zhuǎn)賬?或者這種有發(fā)票的公戶支付后有無風(fēng)險(xiǎn)?

84784984| 提問時(shí)間:2023 04/12 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,太頻繁的話有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗皇悄銌挝坏穆毠?,但是頻繁的在你單位報(bào)銷。
2023 04/12 15:47
郭老師
2023 04/12 15:47
這種稅務(wù)局會(huì)問起來的。
84784984
2023 04/12 15:53
你好!老師,事實(shí)上是我們公司的員工,只是沒有買社保交個(gè)稅,并沒有通過公戶發(fā)放,那么讓一個(gè)人提前預(yù)支備用金,轉(zhuǎn)給項(xiàng)目上的人員,發(fā)生的有發(fā)票的支出拿回來讓支取備用金的人報(bào)銷可以嗎?就只寫預(yù)支備用金員工的人
84784984
2023 04/12 15:53
預(yù)支備用金的員工工資是公戶發(fā)放的
郭老師
2023 04/12 15:56
你好,你們單位有現(xiàn)金嗎?最好現(xiàn)金報(bào)銷給他。
84784984
2023 04/12 16:08
沒有現(xiàn)金報(bào)銷,主要公司是商貿(mào)建材公司,**其他公司去自營(yíng)和外包裝修工程的,主材有發(fā)票,我4月初剛來,公司成立一年,因?yàn)橛泄拘枰袚?dān)的成本,但又不能用公司給開勞務(wù)或其他費(fèi)用發(fā)票,所以最初是經(jīng)理和出納分別從公司公戶轉(zhuǎn)到他們私戶,由他們私戶給那些無發(fā)票的報(bào)銷,而且公戶里好多錢都是老板前期墊支轉(zhuǎn)進(jìn)去的,所以比較亂,出納說公戶直接轉(zhuǎn)出的也有部分是無發(fā)票的,稅務(wù)賬現(xiàn)在外包給財(cái)務(wù)公司著,我還沒看到賬務(wù)情況,以我個(gè)人來說,應(yīng)該掛經(jīng)理和出納的備用金,有發(fā)票的拿來抵扣,實(shí)在無發(fā)票的就只能先入賬,待年度匯算清繳時(shí)做調(diào)增項(xiàng)目了,老師您說這樣是否可行?
郭老師
2023 04/12 16:10
可以的,可以這么做,你賬上做是沒有問題的,但是你這種有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會(huì)問起來的。
84784984
2023 04/12 16:15
是的呀!出納現(xiàn)在問我這個(gè)問題,我現(xiàn)在是按經(jīng)理要求做公司的內(nèi)賬總賬,得把外賬部分都入進(jìn)去,外賬到6月底合同到期了就可能要我們自己做了,我們的稅都交著沒問題,內(nèi)部賬就要求成本核算明細(xì)加輔助項(xiàng)目,所以現(xiàn)在我說把那沒發(fā)票的部分都代開成勞務(wù)發(fā)票,她們說我們公司是商貿(mào)建材公司不能有勞務(wù)發(fā)票,我說辦公室是老板個(gè)人房產(chǎn),讓老板開房租費(fèi)抵上一部分總可以吧?但又說公司的營(yíng)業(yè)地與實(shí)際辦公地址不一致地不能開,總之我個(gè)人感覺這種情況首先是公司隱瞞員工,少交個(gè)稅和社保的吧?
郭老師
2023 04/12 16:17
你好,現(xiàn)在已經(jīng)做了,你就做了,這樣做吧,你之后的時(shí)候你注意一下可以吧。
郭老師
2023 04/12 16:18
你現(xiàn)在知道了這個(gè)問題,你們以后是不是應(yīng)該避免?
84784984
2023 04/12 16:21
嗯嗯,公司是初創(chuàng)企業(yè),我剛剛來也熟悉業(yè)務(wù),不好提建議,經(jīng)理是我們當(dāng)?shù)赜忻木其摷瘓F(tuán)工作過并從出納做起來的,有個(gè)老會(huì)計(jì)做著另一個(gè)成立公司的內(nèi)賬,但是跟不上經(jīng)理的進(jìn)度,很多數(shù)據(jù)是經(jīng)理自己表格做記錄的,她現(xiàn)在招聘我就是希望我可以做好成本核算明細(xì),并有好的建議提,我還沒提這個(gè)問題
郭老師
2023 04/12 16:22
公司賬戶支付出去,你再做一個(gè)內(nèi)賬的話,外賬不做,你的銀行余額不一致不是。
84784984
2023 04/12 16:28
老板成立了好幾家公司,老會(huì)計(jì)做的是另一個(gè)公司的賬,我這邊做的內(nèi)賬也是另一家公司的內(nèi)賬,老會(huì)計(jì)的賬還沒接完,不知道經(jīng)理怎么想的,她要我把老會(huì)計(jì)的去年年末的當(dāng)作我的期初數(shù)做,我是從1月份開始做的,按照銀行對(duì)賬單真實(shí)的數(shù)據(jù)入了,我的賬都對(duì)合適著,不牽扯老會(huì)計(jì)的,可能是同一個(gè)項(xiàng)目的,經(jīng)理想讓我把這個(gè)內(nèi)部總賬都做清楚,就可能是所有有業(yè)務(wù)的公司的賬要做一起了吧?
84784984
2023 04/12 16:30
那些項(xiàng)目上無發(fā)票報(bào)銷的是我們公司的員工,只是沒有通過公戶發(fā)放工資,也沒交個(gè)稅和社保
郭老師
2023 04/12 16:30
你好,如果是內(nèi)臟的可以的,你們可以自己設(shè)置,起初他做的不正確的可以不用沿用他的就是了。
84784984
2023 04/12 16:31
是的呢!老會(huì)計(jì)還不給我看她的科目設(shè)置,也不說任何有關(guān)賬務(wù)處理的問題,經(jīng)理說了讓我先做今年的,等待老會(huì)計(jì)結(jié)完賬,需要她檢查合適了才可以給我
郭老師
2023 04/12 16:33
可以的,內(nèi)賬的可以啊
郭老師
2023 04/12 16:33
可這樣的,反正是根據(jù)你們單位自己的要求唄。
84784984
2023 04/12 16:34
雖然是內(nèi)賬,但我肯定把有票和無發(fā)票的都做進(jìn)去,包括報(bào)稅的數(shù)據(jù),我還是規(guī)范做賬,我們并沒有少報(bào)未開票收入或者少交增值稅,只是公司初創(chuàng),很多支出沒法開票,尤其是裝飾裝修工程項(xiàng)目費(fèi)用,她們說是不能入到商貿(mào)建材公司
郭老師
2023 04/12 16:35
你好,這個(gè)內(nèi)戰(zhàn)根據(jù)你單位的要求來做就可以的,你這個(gè)內(nèi)戰(zhàn)不統(tǒng)一,有些是全部都做,有些是外賬不做的,可以做內(nèi)。
84784984
2023 04/12 16:36
唯一就是這個(gè)員工個(gè)人所得稅和社保的風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)依我個(gè)人看,很多都能開票并走公戶地話是可以節(jié)稅的,能基本開票了才是控制成本的開始
84784984
2023 04/12 16:38
是呀!我把外賬不做的和內(nèi)賬不做的都得做進(jìn)去,才算完整的內(nèi)賬對(duì)吧?經(jīng)理也是這么要求我的
郭老師
2023 04/12 16:39
內(nèi)賬你就不要管了,我的建議是,如果你不做外賬的話,你只做內(nèi)賬,人家怎么支付你怎么做,沒有交社保報(bào)銷了,可以正常給他做。
郭老師
2023 04/12 16:39
你把所有的業(yè)務(wù)都做進(jìn)去就是了。
84784984
2023 04/12 16:44
不是,經(jīng)理要求我做的內(nèi)賬就是包括所有,不是我管不管的問題,她還希望我可以有余力把外賬都接手做了,6月底估計(jì)就接回來了,我多拿點(diǎn)工資不行嗎?她說的給我們幾個(gè)分著做
郭老師
2023 04/12 16:48
可以的,可以這么做,繼續(xù)做就行。
郭老師
2023 04/12 16:48
這個(gè)你左右不了的問題,你就不要管了,你接著來做就行。
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