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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?

84785027| 提問時間:2023 04/12 12:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023 04/12 12:04
84785027
2023 04/12 12:21
繳稅的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那轉(zhuǎn)出未交增值稅還是沒有結(jié)平呢?
樸老師
2023 04/12 12:32
和銷項(xiàng)稅抵減了呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785027
2023 04/12 12:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師,這筆是什么時候做呢?
樸老師
2023 04/12 12:55
同學(xué)你好 也是月底的時候做
84785027
2023 04/12 12:56
那就是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起做了對吧
樸老師
2023 04/12 13:05
對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
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