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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付賬款跨年了,匯算清繳前收到發(fā)票,分錄怎么做?
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速問速答借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。原來只是預(yù)付了。實(shí)際沒有收到商品或者服務(wù),就這樣處理。
2023 04/12 10:29
84785010
2023 04/12 10:39
跨年了呢?時(shí)間費(fèi)用應(yīng)該算去年的
玲老師
2023 04/12 10:41
要是去年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整入賬。
84785010
2023 04/12 14:08
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
玲老師
2023 04/12 14:15
那你就用未分配利潤(rùn)科目。
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