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你好老師,請問一下申報增值稅填錯了,,3月一共開了2筆發(fā)票分別是500元,800元,,,500元的申報在2月免稅的其他發(fā)票,免稅的未開票申報的是2月收入1500-500=1000元,3月的還有一筆發(fā)票800元未申報,3月申報在免稅的其他發(fā)票800,免稅的未開票申報的是3月收入2500-800元=1700元,這樣做對嗎?如果沖減需要怎么沖減呢?

84785002| 提問時間:2023 04/12 08:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的哦 直接沖減就可以了
2023 04/12 09:15
84785002
2023 04/12 09:17
不太會操作怎么沖減呢?
樸老師
2023 04/12 09:25
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
84785002
2023 04/12 09:43
我是申報增值稅報表報錯了,分錄沒問題啊
樸老師
2023 04/12 09:52
同學(xué)你好 那就只能更正申報了
84785002
2023 04/12 09:53
就是更正申報不會操作,麻煩老師給指導(dǎo)一下
樸老師
2023 04/12 09:59
同學(xué)你好 去稅局大廳更正
84785002
2023 04/12 10:01
申報3月增值稅的時候不能更正嗎
樸老師
2023 04/12 10:11
同學(xué)你好 這個一般更正不了 具體看當(dāng)?shù)?/div>
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