問題已解決
老師這個(gè)稅額做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫每個(gè)月份的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,請(qǐng)說一下具體業(yè)務(wù)。
2023 04/11 16:23
84784948
2023 04/11 16:41
老師你好
玲老師
2023 04/11 16:47
進(jìn)項(xiàng),借成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,?
銷項(xiàng),借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi)?
基末結(jié)轉(zhuǎn)
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784948
2023 04/11 16:50
進(jìn)項(xiàng),借成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付,
銷項(xiàng),借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi)
基末結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2023 04/11 16:50
老師這個(gè)是啥
玲老師
2023 04/11 16:52
就是取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開出銷項(xiàng)發(fā)票的分錄。
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