問題已解決

老師,請問下我公司幫別家公司墊付了一筆費用,然后我公司開發(fā)票給對方,對方把墊付的費用還給我們,我們墊付的費用發(fā)票又是開的他們的抬頭,請教下賬務(wù)如何處理?

84784998| 提問時間:2023 04/11 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個開紅字發(fā)票沖減你之前開的發(fā)票,你們只是墊付,不用開發(fā)票的。
2023 04/11 16:03
宋生老師
2023 04/11 16:05
您好,那豈不是甲方說了兩次同樣的發(fā)票?
宋生老師
2023 04/11 16:06
所以老師只能說你們的操作是錯的。
宋生老師
2023 04/11 16:07
你好,按正規(guī)的做法肯定是不行。
宋生老師
2023 04/11 16:08
你好沒有,因為會計上。只有對的和錯的區(qū)別。
宋生老師
2023 04/11 16:11
是的,他們自己做兩次,自己也平不了啊。
宋生老師
2023 04/11 16:13
你好,反正按照正規(guī)的來做,發(fā)票只開一次,付款也只付一次。
84784998
2023 04/11 16:04
不可以呢,因為他是甲方,我們申請的是全部營銷費用,他們什么費用都從我們這邊走,主要水電費只能開房東的抬頭?還有別的方法嗎?
84784998
2023 04/11 16:06
可以這么說,他們不太好走賬,我們也不太好走賬
84784998
2023 04/11 16:07
金額不大,每月1000多元,或者我是否可以拿著別人抬頭的發(fā)票直接入成本呢,這個項目的
84784998
2023 04/11 16:08
目前沒有別的更好的處理方法了 ?。?/div>
84784998
2023 04/11 16:09
好的,謝謝,看看是否可以跟他們溝通下賬務(wù)處理的問題
84784998
2023 04/11 16:12
溝通看看水電費是否可以單獨付給我們
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