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老師好,發(fā)票已開出 ,成本沒有進來,暫估成本怎么分錄?

84785030| 提問時間:2023 04/11 15:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2023 04/11 16:01
84785030
2023 04/11 16:03
老師,是技術(shù)服務(wù)合同
易 老師
2023 04/11 16:06
同學(xué)您好,同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等
84785030
2023 04/11 16:06
開進來的發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)或者勞務(wù)發(fā)票
易 老師
2023 04/11 16:13
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
84785030
2023 04/11 16:17
記入管理費用而不是記入成本嗎?
易 老師
2023 04/11 16:22
同學(xué)您好,用于項目成本也中入成本的,這個只是舉例
84785030
2023 04/11 16:25
暫估XX成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 這樣也可以是嗎?
易 老師
2023 04/11 16:28
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
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