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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,沖銷的分錄怎么做呢?我用的咱們的快賬做的,沒有以前年度損益調(diào)整科目
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速問速答你好,你這個(gè)是要沖銷什么呢?
2023 04/11 11:09
84785000
2023 04/11 11:14
老師,是去年的暫估成本,今年收到了發(fā)票,沖銷分錄怎么做呢
東老師
2023 04/11 11:14
告訴我,您暫估是怎么做的?
84785000
2023 04/11 11:16
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估
東老師
2023 04/11 11:17
你當(dāng)時(shí)做的就是這么做嗎?
84785000
2023 04/11 11:18
是的,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,,,,
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
東老師
2023 04/11 11:19
借也應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785000
2023 04/11 11:20
咱們的快帳里沒有以前年度酸依調(diào)整,該如何添加這個(gè)科目呢
84785000
2023 04/11 11:21
老師,這個(gè)調(diào)整對(duì)匯算清繳有什么影響嗎?
東老師
2023 04/11 11:21
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
84785000
2023 04/11 11:29
老師,暫估和實(shí)際金額一致,是不是可以不用以前年度損益調(diào)整呢?紅沖后,直接正常做分錄就可以呢
東老師
2023 04/11 11:30
對(duì),沒錯(cuò),這么操作就可以了。
84785000
2023 04/11 11:30
好的,謝謝老師
東老師
2023 04/11 11:30
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。
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