問題已解決

請詳細(xì)列式并計算解答第一大題

84784988| 提問時間:2023 04/10 16:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好發(fā)給你
2023 04/10 16:56
84784988
2023 04/10 17:00
請盡快,謝謝!
暖暖老師
2023 04/10 17:02
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項 78000+900=78900 當(dāng)期銷項稅額的計算是 (40+10)*4520/113*13%+2260*300/1.13*13%+100*9040*50%/1.13*13%=130260 應(yīng)交增值稅 130260-78900-6120=45240
84784988
2023 04/10 17:12
這些列式是什么意思?
暖暖老師
2023 04/10 17:26
每一個題目可以抵扣進(jìn)項或者銷項稅
84784988
2023 04/11 16:49
銷項稅和是不是算錯了
暖暖老師
2023 04/11 16:54
你說的是業(yè)務(wù)幾的銷項稅
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