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為什么甲乙的賬務處理都沒有涉及到銷項-進項的249000元

84785010| 提問時間:2023 04/10 14:55
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好已經 涉及到了呀
2023 04/10 15:09
一休哥哥老師
2023 04/10 15:10
您看甲公司的會計分錄中 進項-銷項=1085500-836500=249000
一休哥哥老師
2023 04/10 15:12
乙公司的會計分錄中 銷項-進項=1085500-836500=2490 00
一休哥哥老師
2023 04/10 15:13
這個非貨幣交換甲乙兩邊正好相反, 甲的銷項就是乙的進項 甲的進項就是乙的銷項。
84785010
2023 04/10 15:14
好的,還有我不明白為什么乙公司就有借:固定資產清理,貸:銷項稅。甲公司的設備就不用做這個分錄呢
一休哥哥老師
2023 04/10 15:39
乙公司是相當于賣以公允價值835萬元賣設備 銷項=835*13%=108.55
一休哥哥老師
2023 04/10 15:40
甲公司收到乙公司開出的這個發(fā)票 是做應交稅費-應交增值稅(進項)108.55
一休哥哥老師
2023 04/10 15:41
好的,還有我不明白為什么乙公司就有借:固定資產清理,貸:銷項稅。甲公司的設備就不用做這個分錄呢 答;其實甲公司也可以做這個分錄的。
一休哥哥老師
2023 04/10 15:41
只是甲公司把幾個分錄合并了一起了。
一休哥哥老師
2023 04/10 15:42
我給您做一下這個分錄。
84785010
2023 04/10 15:53
謝謝老師
一休哥哥老師
2023 04/10 15:59
第二個分錄可以分解下 借:固定資產清理 280*0.13 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項) 36.4
一休哥哥老師
2023 04/10 16:01
為什么甲公司沒有這么做? 是因為甲公司里面換出有一個投資性房地產,它不能用固定資產清理來做。所以就把分錄合并了。
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