問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這道題目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/09 16:26
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 麻煩你稍等一下
2023 04/09 16:48
何萍香老師
2023 04/09 16:51
1、借:工程物資 800000 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額) 104000 貸:零余額賬戶用款額度 904000 借:事業(yè)支出 904000 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 904000 2、借:在建工程 5400000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 2600000 貸:固定資產(chǎn) 8000000 3、借:其他費(fèi)用 400000 貸:在建工程 400000
何萍香老師
2023 04/09 16:59
增值稅稅率=1 04000/800000=13% 4、借:在建工程 791000 貸:工程物資 700000 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 91000 (700000*13%) 5、 借:在建工程 3000000 貸:零余額賬戶用款額度 3000000 借:事業(yè)支出 3000000 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 3000000 6, 借:累計(jì)折舊100000 貸:固定資產(chǎn)100000 7、 借:固定資產(chǎn) 8791000 貸:在建工程 8791000(5400000-400000+791000+3000000)
84785045
2023 04/09 17:23
不好意思,老師,傳錯(cuò)題目了
84785045
2023 04/09 17:23
是這道題目
何萍香老師
2023 04/09 17:32
本平臺(tái)一題一問(wèn)哈!請(qǐng)諒解!
何萍香老師
2023 04/09 17:33
我看你重新問(wèn)了,有人接了,接的老師會(huì)給你解答哈!敬請(qǐng)關(guān)注
84785045
2023 04/09 17:35
好的,謝謝老師
何萍香老師
2023 04/09 17:38
不客氣!祝你考試順利通過(guò)!加油
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