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老師,這是為什么呢?哪里出錯了
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速問速答您好,這個提示是所得稅收入和增值稅收入有差異,讓您核實一下,可以有差異的,您增值稅申報是按財務(wù)系統(tǒng)的收入申報的么,一般是一樣的
2023 04/09 15:05
84785046
2023 04/09 15:18
增值稅每月是按開票金額申報的,但是12月份,有開了發(fā)票,但沒有確認(rèn)收入的部分,
廖君老師
2023 04/09 15:23
您好,那就有差異了,他提示就是所得稅收入和增值稅收入的差異
84785046
2023 04/09 15:29
那我應(yīng)該怎么更正,怎么填年報,
廖君老師
2023 04/09 15:31
您好,12開發(fā)票沒確認(rèn)收入,是增值稅申報了,但財務(wù)賬上沒有確認(rèn)收入,是不是這樣啊
84785046
2023 04/09 15:45
是的,增值稅申報了,財務(wù)賬上沒有確認(rèn)收入
廖君老師
2023 04/09 15:48
您好,那匯算清繳把這個收入申報了,財務(wù)上? 借:應(yīng)收? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ? ?
補(bǔ)交所得稅?
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84785046
2023 04/09 15:52
那報表上怎么填寫,這個分錄是做到這個月嗎?
廖君老師
2023 04/09 15:53
您好,是的,分錄是做到2023年這個朋可以,不影響2023年利潤表。報表這個金額加在未分配利潤里
84785046
2023 04/09 15:55
沒有確認(rèn)收入的這部分我開始放在了遞延收益里面,我在2023年1月份都確認(rèn)了收入,做的是,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整
84785046
2023 04/09 16:01
老師,你看一下,我1月做了確認(rèn)收入的這個分錄,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后這個月再怎么做?
廖君老師
2023 04/09 16:14
您好,您已經(jīng)在2023年確認(rèn)收了啊,把這個分錄沖回去,這個分錄影響2023年利潤
84785046
2023 04/09 16:19
那我反結(jié)賬到1月份,把這個分錄重新做一下,可以嗎
84785046
2023 04/09 16:19
反結(jié)賬回去的話,分錄怎么做,還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,
廖君老師
2023 04/09 16:23
您好,這個分錄在2023年不要做,也不用那么辛苦反到1月,3月或4月紅沖就好了,您說這個收入還有同步成本在2022要發(fā)生啊,那納稅調(diào)整也要考慮哦
84785046
2023 04/09 16:26
那我現(xiàn)在把之前確認(rèn)收入的分錄紅沖掉,然后做分錄,借:遞延收益,貸,以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤?然后成本怎么調(diào)整呀?
廖君老師
2023 04/09 16:30
您好,這個收入對應(yīng)的成本是做在了2023年還是2022年了啊,如果在2023年了要沖紅,調(diào)增2022年收入的應(yīng)納所得稅額,調(diào)減2022年這收入對應(yīng)成本的應(yīng)納所得稅
84785046
2023 04/09 16:35
成本也是在2023年1月份做的,成本紅沖后,調(diào)整分錄怎么做?
廖君老師
2023 04/09 16:42
您好,借:以前年度損益調(diào)整? ? 貸:未分配利潤
84785046
2023 04/09 16:43
成本調(diào)整不應(yīng)該是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品。借:利潤分配,貸:以前年度損益調(diào)整???
廖君老師
2023 04/09 16:50
您好, 對對,不好意思這個庫存商品漏了,當(dāng)成2022年結(jié)轉(zhuǎn)過這個成本了,您思路很清晰啊
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