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老師好,請教下生產(chǎn)型出口企業(yè),每月內(nèi)銷大于外銷,無留底稅,幾乎每月都要交增值稅,購進物料直接出口的比生產(chǎn)加工后出口的多,應(yīng)該怎樣進行申報好?

84785024| 提問時間:2023 04/09 08:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,生產(chǎn)性出口退稅退的就是進項稅額, 你沒留底稅額就是不能退,這個沒有辦法
2023 04/09 08:41
84785024
2023 04/09 08:54
這樣的話,還要在出口退稅里面去申報嗎?還是就在增值稅報表里做免稅申報就行了?
暖暖老師
2023 04/09 08:57
申報,只是沒有退稅罷了
84785024
2023 04/09 09:27
開廠到現(xiàn)在近三年了一直沒申報,現(xiàn)在可以一起申報嗎?還要交其他的附加稅嗎?
84785024
2023 04/09 09:28
可是之前月份已經(jīng)在那個增值稅申報表里面填在了免稅欄了,需要更改報表到免抵退稅攔再進行申報嗎?
暖暖老師
2023 04/09 09:56
你申報的事免抵退還是免稅?
84785024
2023 04/09 17:13
以前一直申報的是在增值稅免稅欄,那后面要怎樣操作呢?
暖暖老師
2023 04/09 17:39
也是免稅就可以不用申報退稅了
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