當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,22年12月份,把屬于22年的銷售費(fèi)用(但是實(shí)際未支付)年末做計(jì)提處理,記賬憑證如下,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。這樣做對嗎?等到23年支付費(fèi)用時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這樣做對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好可以的
可以這么做的
2023 04/08 15:59
84784964
2023 04/08 16:00
好的,謝謝老師的解答。
郭老師
2023 04/08 16:02
不用客氣,工作愉快。
閱讀 221