問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,第一季度沒(méi)有收入,沒(méi)有開票,但是有成本票,怎么做賬,怎么報(bào)稅

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 15:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用*費(fèi),等科目貸:銀行存款
2023 04/07 15:33
84785046
2023 04/07 15:52
老師可以說(shuō)的具體點(diǎn)嘛
84785046
2023 04/07 15:52
建筑單位
易 老師
2023 04/07 15:57
這種情況,借:合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)用-物料消耗/人工費(fèi)貸:銀行存款
84785046
2023 04/07 16:39
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年利潤(rùn),分錄怎么做
易 老師
2023 04/07 17:31
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:合同履約成本
84785046
2023 04/07 17:34
老師利潤(rùn)呢,我怎么報(bào)稅
易 老師
2023 04/07 17:36
收入減去成本就是利潤(rùn)了,以此算調(diào)整,可以得出應(yīng)納稅所得
84785046
2023 04/07 17:38
說(shuō)是沒(méi)有收入老師,我是說(shuō)本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2023 04/07 17:50
是以前的問(wèn)題還是咨詢新問(wèn)題了?
84785046
2023 04/07 17:51
還是以前的問(wèn)題
易 老師
2023 04/07 17:55
程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
84785046
2023 04/07 17:58
老師說(shuō)的一季度沒(méi)有開票收入
易 老師
2023 04/07 18:10
現(xiàn)在是根據(jù)完工進(jìn)度確定收入的
84785046
2023 04/08 10:44
那我這個(gè)賬怎么做?
84785046
2023 04/08 10:45
沒(méi)有收入我怎么做賬?
易 老師
2023 04/08 10:51
確沒(méi)有收入自然也不需做賬的
84785046
2023 04/08 11:24
???不需要做賬那我這月單子都怎么做賬呢
易 老師
2023 04/08 11:39
掛在施工成本里面
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