問(wèn)題已解決
跨年度紅沖發(fā)票匯算清繳怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你們單位是銷(xiāo)售方的嗎?
2023 04/07 15:23
84784990
2023 04/07 15:23
今年3月份客戶退貨,給他開(kāi)了跨年紅沖發(fā)票,怎么做賬?所得稅匯算的時(shí)候怎么調(diào)整
郭老師
2023 04/07 15:24
你好,借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 04/07 15:24
對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖直接做到今年就可以的,建議不要調(diào)整以前年度的了,如果你調(diào)整的話,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。
84784990
2023 04/07 15:27
但去年開(kāi)的是免增值稅的發(fā)票
84784990
2023 04/07 15:27
今年的稅率是1%
郭老師
2023 04/07 15:28
哦,可以的,可以這么說(shuō)的。
84784990
2023 04/07 15:29
增值稅稅率不一樣能直接沖減今年的收入和增值稅嗎?
郭老師
2023 04/07 15:30
對(duì)的,是的,是這么做的。
閱讀 252