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老師,我去年是虧損,今年1月份開著發(fā)票給甲方,產(chǎn)生收入,但是成本是在去年以前就已經(jīng)發(fā)生完成了,今年就是等著收款,沒有成本發(fā)票了,那我的所得稅怎么上呢?實(shí)際上如何操作?成本發(fā)票提供在去年了,今天沒有發(fā)票了,再開票給甲方,需要上所得稅么?

84785029| 提問時(shí)間:2023 04/07 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前年度虧損,今年可以彌補(bǔ)虧損的。
2023 04/07 11:46
郭老師
2023 04/07 11:46
年盈利是多少?以前年度虧損是多少?
84785029
2023 04/07 11:47
這個(gè)季度開了35萬(wàn)的發(fā)票給甲方,去年虧損89萬(wàn),不敢報(bào)所得稅,怕要上稅
郭老師
2023 04/07 11:53
你好,你是第一季度開的還是第二季度?你看一下,第一季度需要交稅吧,能彌補(bǔ)虧損吧,主要是匯算清繳期間不確定,你稅務(wù)局允許你們彌補(bǔ)虧損,不允許,但是第二季度肯定可以。
84785029
2023 04/07 11:54
第一季度開的票,產(chǎn)生的收入,我不太明白老師你的意思
郭老師
2023 04/07 11:57
你好,就是你現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,試一下你填寫利潤(rùn)35萬(wàn),然后你看一下彌補(bǔ)虧損出來(lái)了沒有,在第九行。
郭老師
2023 04/07 11:57
還有一個(gè)沒彌補(bǔ)虧損自動(dòng)出來(lái)的。
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