問(wèn)題已解決

@郭老師 郭老師 我們公司收幼兒園的管理費(fèi),我現(xiàn)在反賬掛著,但是不計(jì)入收入應(yīng)該怎么掛呢,借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)該記什么呢

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/07 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸管理費(fèi)用嗎
2023 04/07 10:37
84784998
2023 04/07 10:39
這是別人應(yīng)該付給我們的收入,怎么能記入管理費(fèi)用呢,我是說(shuō)我現(xiàn)在先把賬掛著,暫時(shí)不記入收入,那么貸方應(yīng)該怎么記合適
樸老師
2023 04/07 10:42
同學(xué)你好 那你只能先掛往來(lái) 等確認(rèn)收入 的時(shí)候再做收入
84784998
2023 04/07 10:44
我知道先掛往來(lái),借方自然是應(yīng)收賬款,那么貸方掛什么合適
樸老師
2023 04/07 10:54
同學(xué)你好 應(yīng)該付給你們的沒(méi)付嗎 不是預(yù)付給你們的嗎
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