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老師,增值稅3%的普票,現(xiàn)在按1%開票,優(yōu)惠的2%是不是要計(jì)入營業(yè)外收入。

84785001| 提問時(shí)間:2023 04/06 22:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 按照1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99%計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入 沒有2%計(jì)入營業(yè)外收入
2023 04/06 22:54
84785001
2023 04/06 23:02
老師,我說的是增值稅優(yōu)惠的2%部分需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
bamboo老師
2023 04/07 06:12
借 銀行存款101 貸 主營業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1 不需要單獨(dú)做分錄啊
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