問題已解決

老師,我收到一張發(fā)票是對方虛開的有問題,這個分錄怎么做賬呢?

84784950| 提問時間:2023 04/06 16:08
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
收到對方虛開的發(fā)票,那不能入賬啊
2023 04/06 16:11
84784950
2023 04/06 16:14
是的,已經(jīng)入帳啦,怎么調(diào)整呢
向陽老師
2023 04/06 16:16
可以把它沖銷掉,做負數(shù)分錄
84784950
2023 04/06 16:17
正常分錄是借銷售費用裝修費貸:其他應付款
向陽老師
2023 04/06 16:17
還是這筆分錄,數(shù)字由正號變成負號
84784950
2023 04/06 16:23
那其他應付款不就出現(xiàn)余額了嗎
84784950
2023 04/06 16:24
這個已經(jīng)入賬拉,在匯算清繳的時候繳納企業(yè)所得稅拉
向陽老師
2023 04/06 16:32
您好,同學,那就是費用票啊,不用管他了
84784950
2023 04/06 16:34
繳納企業(yè)所得稅如何做分錄呢
向陽老師
2023 04/06 16:59
借:所得稅費用, 貸:應交稅費-應交所得稅。
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