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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅怎么處理? 22年3季度的時(shí)候繳納了117元的企業(yè)所得稅,但是第四季度虧損了,導(dǎo)致現(xiàn)在全年都是虧損的,現(xiàn)在什么匯算清繳,要退我117元,我不想退,能怎么調(diào)整一下嗎?
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1.進(jìn)入填報(bào)表單,勾選納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。
2.進(jìn)入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,在表格最后一欄填寫退稅相應(yīng)的所得稅額。這里不是直接填寫退稅的金額,需要反算成所得稅納稅額。
3.7填寫好后返回到匯算清繳主表,本年應(yīng)補(bǔ)退稅的稅額就會(huì)變成0,這樣就不需要退稅了。
2023 04/06 14:03
84785014
2023 04/06 14:09
剛剛看了一下,要再調(diào)整項(xiàng)目里調(diào)整17萬(wàn),這個(gè)才勉強(qiáng)交稅10塊錢左右,那調(diào)整的這17萬(wàn),我在23年怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,怎么填?按調(diào)增之后的填利潤(rùn)表嗎?
星河老師
2023 04/06 14:10
同學(xué),,
你好,這個(gè)是稅務(wù)匯算清繳,不需要調(diào)整財(cái)報(bào)的。
星河老師
2023 04/06 14:11
同學(xué),
你這個(gè)可以為沒(méi)有發(fā)票的支出,財(cái)報(bào)列支,稅務(wù)不列支。
84785014
2023 04/06 14:13
那23年也不用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
星河老師
2023 04/06 14:15
同學(xué)
你好 這個(gè)不需要的。稅務(wù)的調(diào)整。
84785014
2023 04/06 14:24
那稅務(wù)問(wèn)了,我怎么解釋比較好?
星河老師
2023 04/06 14:29
同學(xué)
你好 這個(gè)你可以作為無(wú)票支出來(lái)解釋。
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