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應(yīng)收賬款余額實(shí)際和賬上不一致。核對(duì)正確的金額和,差異怎么調(diào)整

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/05 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因不一致,你得查一下是多做了收入還是少做了。
2023 04/05 15:52
84785039
2023 04/05 15:55
查了。去年九月份不對(duì)。賬上多
84785039
2023 04/05 15:55
收入沒(méi)有多做
郭老師
2023 04/05 15:57
賬上多了收入沒(méi)有多做是什么意思?那你賬上不是根據(jù)你憑證來(lái)的嗎?
84785039
2023 04/05 16:01
賬上的應(yīng)收賬款-病人欠款
郭老師
2023 04/05 16:03
我的意思是你賬上的多了,然后收入沒(méi)有多做。你賬上和你憑證里面的還不一樣 賬上是流水還是怎么了?
84785039
2023 04/05 16:07
每個(gè)月銀行 現(xiàn)金都是對(duì)的。搞不清為什么應(yīng)收賬款的余額為什么不對(duì)
郭老師
2023 04/05 16:09
你從哪里知道你的收入是正確的? 每天應(yīng)該有單據(jù) 你核對(duì)下
84785039
2023 04/05 16:12
不想對(duì)了。貸以前年度損益調(diào)整,可以?
郭老師
2023 04/05 16:14
可以的,可以這么做的。
84785039
2023 04/05 16:28
然后再做利潤(rùn)分配?
郭老師
2023 04/05 16:32
對(duì)的,是的,是這么做的。
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