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去年的費(fèi)用科目沒有記到管理費(fèi)用 今天的賬如何調(diào)整

84784989| 提問時(shí)間:2023 04/04 17:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你是計(jì)入到哪里去了呢?
2023 04/04 17:19
84784989
2023 04/04 17:19
只是掛賬應(yīng)付賬款 貸方銀行存款
宋生老師
2023 04/04 17:22
你好,你現(xiàn)在要做的話是借以前年損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84784989
2023 04/04 17:22
貸不是利潤分配嗎
宋生老師
2023 04/04 17:23
,不是的,你這樣想啊,你正常做的時(shí)候不是如果沒有應(yīng)付賬款,你這個(gè)應(yīng)付賬款會怎么評呢?
84784989
2023 04/04 17:28
那以前年度損益調(diào)整要不要轉(zhuǎn)到利潤分配
宋生老師
2023 04/04 17:28
你好是的,是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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