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請問老師 咱們跨年紅沖了。現(xiàn)在報稅應(yīng)該怎么報呢?

84785008| 提問時間:2023 04/03 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)時開的是免稅的發(fā)票。
2023 04/03 12:35
郭老師
2023 04/03 12:35
這個上面怎么沒有稅率。
84785008
2023 04/03 12:37
紅沖的去年免稅發(fā)票得嘛
84785008
2023 04/03 12:38
這樣的老師
郭老師
2023 04/03 12:39
那你就是正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計一塊 填寫。
郭老師
2023 04/03 12:40
出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你看下在第十欄里面能填寫進(jìn)去吧。
84785008
2023 04/03 12:42
那得按負(fù)數(shù)填寫了
84785008
2023 04/03 12:42
那得按負(fù)數(shù)填寫了
郭老師
2023 04/03 12:43
對的,是的,是這么做的。
84785008
2023 04/03 12:44
好的,謝謝老師了
郭老師
2023 04/03 12:45
不用客氣,工作愉快。
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