問題已解決
老師,我們是一家教育機構,現(xiàn)在請別的公司給我們學校的學生進行培訓,請問一下 1.收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄 2.支付給對方培訓費的時候,要怎么做會計分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
1借:銀行存款
貸:預收賬款
2借:主營業(yè)務成本
貸;銀行存款
2023 03/31 11:05
84785043
2023 03/31 11:12
老師,為什么發(fā)票來了,是銀行存款增加
小菲老師
2023 03/31 11:18
同學,你好
你是第幾個不清楚?
84785043
2023 03/31 11:23
第一個不清楚,為什么是借銀行存款,貸預收賬款
84785043
2023 03/31 11:23
發(fā)票來了,為什么是銀行存款增加
小菲老師
2023 03/31 11:28
同學,你好
收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄
你是付了錢,收到發(fā)票嗎?
84785043
2023 03/31 11:38
這個是發(fā)票拿到的時候
84785043
2023 03/31 11:39
這個是我們給對方付錢的時候
84785043
2023 03/31 11:39
請問老師這兩個過程要怎么做會計分錄
84785043
2023 03/31 11:39
我們是一家小規(guī)模納稅人
小菲老師
2023 03/31 11:40
同學,你好
1.收到這筆培訓費的發(fā)票,要怎么做會計分錄
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款
2.支付給對方培訓費的時候,要怎么做會計分錄
借:應付賬款
貸:銀行存款
84785043
2023 03/31 11:42
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 03/31 11:49
不客氣,祝工作順利
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