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老師,2021年開的普票確認(rèn)了收入,合同現(xiàn)在執(zhí)行不了了,可以沖回營收退稅嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/31 10:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,可以這樣處理的。
2023 03/31 10:28
84785017
2023 03/31 10:31
老師,公司目前一二季度在政策內(nèi)可以免交增值稅,我們現(xiàn)在沖紅發(fā)票的稅款可以留抵嗎?
玲老師
2023 03/31 10:37
可以留底的??梢缘?。
84785017
2023 03/31 10:40
沖抵的增值稅額是優(yōu)惠免征2%部分的嗎?
玲老師
2023 03/31 10:45
是按照你原來交多少稅,現(xiàn)在紅沖了,就是這個(gè)稅可以留著以后抵扣。
84785017
2023 03/31 10:52
抵扣額肯定是沖紅發(fā)票上的數(shù),我問的是這個(gè)抵扣的會(huì)是享受小規(guī)模優(yōu)惠免額的那部分嗎?
玲老師
2023 03/31 10:55
優(yōu)惠的那部分沒交稅,是抵的,已經(jīng)交稅的那一部分。
玲老師
2023 03/31 10:55
有你原來發(fā)票交100元稅款,你現(xiàn)在紅沖了這100元不退,這100元還可以抵扣以后的稅款。
84785017
2023 03/31 10:57
可以直接抵應(yīng)交稅款?不是免稅部分
玲老師
2023 03/31 10:59
免稅的那一部分本來就不交稅,不存在抵。 原來交過的稅款,現(xiàn)在紅沖了,等于不退稅,然后抵扣以后的稅款。
84785017
2023 03/31 11:00
好的,謝謝老師
玲老師
2023 03/31 11:07
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