問題已解決

老師, 公司3月份才開始開票, 2月份收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅是掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎

84784971| 提問時(shí)間:2023 03/28 15:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023 03/28 15:58
84784971
2023 03/28 16:00
老師,那3月份要認(rèn)證2月收到的進(jìn)項(xiàng)了, 該怎么做分錄呢
小菲老師
2023 03/28 16:00
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784971
2023 03/28 19:19
老師,上面的分庫錄借方進(jìn)項(xiàng)稅就是3月要抵扣掉的進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
小菲老師
2023 03/28 19:20
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784971
2023 03/28 19:21
還是說單單把2月要抵扣的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來而已
小菲老師
2023 03/28 19:21
同學(xué),你好 3月要抵扣掉的進(jìn)項(xiàng)稅
84784971
2023 03/28 19:26
老師, 有個(gè)問題,3月收到的進(jìn)項(xiàng)也直接都先借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,如果3月收到的進(jìn)項(xiàng)要在3月抵扣的, 再寫借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
小菲老師
2023 03/28 19:27
同學(xué),你好 3月直接寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784971
2023 03/28 19:36
為啥, 3月也又不在當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)呢
小菲老師
2023 03/28 19:37
同學(xué),你好 你要認(rèn)證的,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 不認(rèn)證的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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