當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
未交增值稅科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/28 09:42
84785021
2023 03/28 09:44
那有未交增值稅科目就不用設(shè)已交稅金科目了吧
84785021
2023 03/28 09:44
都通過(guò)未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
家權(quán)老師
2023 03/28 09:48
嗯嗯,可以的,就是那樣處理
閱讀 169