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老師,這個月申報了未開票收入五萬,下個月開了發(fā)票,申報表如何調(diào)整

84784966| 提問時間:2023 03/27 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2023 03/27 15:52
84784966
2023 03/27 15:55
就是開發(fā)票的金額按照開票系統(tǒng)的金額。上個月的五萬在未開具那一欄填寫負五萬是嗎
郭老師
2023 03/27 15:56
對的,是的,是這么做的。
84784966
2023 03/27 15:57
那我想再請教一下,這兩個月的這筆五萬未開票收入如何做賬呢。這個月和下個月
郭老師
2023 03/27 15:59
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784966
2023 03/27 16:02
我可以這么理解嗎,這個月先暫估確認收入但不開票。下個月把上個月分錄原樣紅沖,再按照實際開票的發(fā)票做賬
郭老師
2023 03/27 16:03
對的,是的,可以這么理解的。
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