問題已解決

今年航天收了300元稅控服務(wù)費,2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報表,那這個抵扣錯的300元怎么處理?請教,謝謝!

84784994| 提問時間:2023 03/27 12:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你之前全額抵扣了,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后再重新抵扣就行。
2023 03/27 12:28
84784994
2023 03/27 12:31
謝謝郭老師??梢灾笇?dǎo)一下這個做進(jìn)項轉(zhuǎn)出增值稅申報表需要填哪幾張表嗎?會計分錄怎么寫?
郭老師
2023 03/27 12:33
在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫就可以了 借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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