問(wèn)題已解決

年底審計(jì)公司審?fù)旰?,?duì)報(bào)表進(jìn)行重分類了,預(yù)付款有一部分放到其他應(yīng)付款了,我需要也根據(jù)他的分錄把賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/27 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你預(yù)付的這個(gè)是貨款嗎?
2023 03/27 09:13
84785006
2023 03/27 09:14
預(yù)付的電費(fèi)
郭老師
2023 03/27 09:15
你好,需要做賬務(wù)處理調(diào)整一下的。
郭老師
2023 03/27 09:15
借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款。
84785006
2023 03/27 09:18
他這種是屬于調(diào)表不調(diào)賬還是需要我對(duì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整?
郭老師
2023 03/27 09:23
你好,這個(gè)不屬于調(diào)表不調(diào)賬的。因?yàn)槟氵@個(gè)屬于費(fèi)用類的,你做錯(cuò)了。
84785006
2023 03/27 11:00
老師,我充電卡的時(shí)候借預(yù)付賬款電費(fèi)。貸銀行存款。拿到電費(fèi)發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用電費(fèi),貸預(yù)付賬款,那放到其他應(yīng)付款該怎么做?
郭老師
2023 03/27 11:10
你好,現(xiàn)在預(yù)付賬款借方貸方有余額。
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