問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整具體有哪些???哪些可以稅前扣除 稅法計(jì)提折舊攤銷(xiāo)和會(huì)計(jì)上計(jì)提有哪些不同???

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/26 00:19
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,以下項(xiàng)目等 1、計(jì)提的職工工資本年度未實(shí)際發(fā)放的部分,所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理; 2、發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,超過(guò)工資薪金總額14%的部分,調(diào)增應(yīng)納稅所得額。計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)未實(shí)際撥繳的,調(diào)增應(yīng)納稅所得額; 3、發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,超過(guò)工資總額2點(diǎn)5百分號(hào)的部分,不得在當(dāng)期扣除,調(diào)增應(yīng)納稅所得額。發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)60百分號(hào)部分未超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的5百分號(hào)的,調(diào)增發(fā)生額的40千分號(hào);發(fā)生額的60百分號(hào)超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5千分號(hào)的,超過(guò)部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額;業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除限額的確定:首先計(jì)算出不超過(guò)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入5千分號(hào)的數(shù)額和實(shí)際發(fā)生額的60百分號(hào)的數(shù)額,然后以這兩個(gè)數(shù)作比較,依孰低數(shù)確定扣除限額。業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增數(shù)等于實(shí)際發(fā)生數(shù)減去孰低數(shù); 4、營(yíng)業(yè)外支出中列支的直接向受贈(zèng)單位的捐贈(zèng),不得在稅前扣除,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,列支的個(gè)人商業(yè)保險(xiǎn),不得在稅前扣除,調(diào)增應(yīng)納稅所得額。超標(biāo)準(zhǔn)列支養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金的,超過(guò)部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 稅法上一般是按照平均年限法集體折舊和攤銷(xiāo)的,而會(huì)計(jì)上有年數(shù)總和法,雙倍余額遞減法等加速折舊的方法,所以匯算清繳時(shí)要超過(guò)稅法計(jì)提的折舊要納稅調(diào)增。
2023 03/26 00:36
Xia老師
2023 03/26 00:39
不可以稅前扣除的項(xiàng)目 1. 繳納的企業(yè)所得稅稅款;   2. 因未在征期內(nèi)申報(bào)等原因而產(chǎn)生的稅收滯納金;   3. 違法稅法規(guī)定等原因產(chǎn)生的稅務(wù)罰金,罰款以及被沒(méi)收財(cái)物的損失;   備注:企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性罰款可以稅前扣除,稅務(wù)等部門(mén)的行政性罰款不得稅前扣除。   4. 企業(yè)發(fā)生的與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有關(guān)系,也沒(méi)有任何廣告效應(yīng)的贊助支出;   5. 超出年度利潤(rùn)總額12%的公益性捐贈(zèng)支出;準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后3年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除   備注:非公益性捐贈(zèng)的支出不得稅前扣除。   6. 未經(jīng)相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出;   7. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間互相支付的管理費(fèi)用,大型企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金,特許權(quán)使用費(fèi)等;   8. 非銀行企業(yè)內(nèi)部的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息;   9. 與取得收入無(wú)關(guān)的其他支出。
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