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版權(quán)費(fèi)放入到什么科目

84784962| 提問時(shí)間:2023 03/25 08:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
。如果是自己所有權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)。使用權(quán)。使用權(quán)計(jì)入成本費(fèi)用。金額大的可以按受益期攤銷。
2023 03/25 08:46
84784962
2023 03/25 08:47
2023年收2022年的版權(quán)使用費(fèi)1萬5千元
玲老師
2023 03/25 08:50
。您是收款方,需要做收入就行了。 您確定。您確定是收款方,對吧?
84784962
2023 03/25 08:50
我們是付款方
84784962
2023 03/25 08:51
價(jià)格已經(jīng)在2022年付出去了,在2023年根據(jù)使用量交的版權(quán)費(fèi)
玲老師
2023 03/25 08:53
。23年付款時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款。 錢到底是哪年付的?
84784962
2023 03/25 08:53
錢是付的2022年期間得使用費(fèi)
玲老師
2023 03/25 08:56
。22年借預(yù)付賬款貸銀行存。23年每個(gè)月攤銷。 借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84784962
2023 03/25 09:02
22年沒做賬,23年3月份付的款,這筆費(fèi)用怎么做?
84784962
2023 03/25 09:03
是沖減2022年未分配還是放到2023年費(fèi)用里
玲老師
2023 03/25 09:04
費(fèi)用到底是哪年的?22年還是23年的?
84784962
2023 03/25 09:10
費(fèi)用屬于22年的,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提啥的,2023年付了2022年費(fèi)用
玲老師
2023 03/25 09:12
。借未分配利潤 貸銀行存款。
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