問題已解決

老師,我想請問一下,我有備用金,員工出差拿我的備用金先墊了,出差回來報銷是我提交的報銷流程,公賬出,那報銷人可以寫我嗎,還是一定要寫實際的人,如果寫他的話,每次報銷款轉給她,她又轉給我也很麻煩,我是出納。

84784969| 提問時間:2023 03/24 08:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
建議你是出差人直接報銷,然后你用銀行直接轉賬給報銷人這樣處理
2023 03/24 09:04
84784969
2023 03/24 09:12
現在就是遇到一個問題,就是出差人會借用我的備用金,我備用金主要也是想付開不了發(fā)票的,比如先借用買機票訂酒店回來報銷,問題這些都是有發(fā)票的,雖然也可以備用金按有發(fā)票的出,一次可以,每次這樣也不合適,有發(fā)票的就公賬出。
84784969
2023 03/24 09:14
而且這種差旅費或者借用的備用金回來報銷的話,按備用金出的話也不合適,這樣備用金出賬金額比較多
84784969
2023 03/24 09:15
我指的是有發(fā)票的按備用金出的話,金額也累計高不合適,公賬出合適
84784969
2023 03/24 09:17
老師,如果報銷人是差旅費的,備注哪里我寫差旅費,還是寫報銷款。
玲老師
2023 03/24 09:25
你好 報銷單子上寫差旅費? 的? ? 我指的是有發(fā)票的按備用金出的話,金額也累計高不合適,公賬出合適? 對?
84784969
2023 03/24 09:34
那網銀提交付款呢,備注什么呢,備注差旅費還是報銷款?
玲老師
2023 03/24 09:36
你好,備注報銷款就可以
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