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實(shí)務(wù)
問題已解決
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答不是這么理解的,如果你發(fā)生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個(gè)來抵扣,哪個(gè)小按照哪個(gè)抵扣。
2023 03/23 09:58
84784951
2023 03/23 10:03
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額12萬(12萬×60%=72000)這個(gè)72000可以合理稅前抵扣,納稅調(diào)增12萬一72000=48000
84784951
2023 03/23 10:05
如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)我發(fā)生12萬,納稅調(diào)增得48000?
郭老師
2023 03/23 10:05
對的,是的,是這么做的。
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