問題已解決

老師,去年年終的時(shí)候暫估了一筆成本,今年在還沒有匯算前已經(jīng)取得去年暫估的成本票了,現(xiàn)在賬務(wù)處理該怎么做呢

84785025| 提問時(shí)間:2023 03/22 10:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
2023 03/22 11:00
84785025
2023 03/22 11:05
反結(jié)賬到去年去做分錄嗎?,但是收到的票是今年開具的去年成本
樸老師
2023 03/22 11:10
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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