問題已解決
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進(jìn)項都在開票了,為什么還會缺進(jìn)項呢,有點搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
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速問速答你好; 退稅是按照退稅率來計算的 ;? ? 這個留抵進(jìn)項稅沒有規(guī)定比例的; 按實際來的??
2023 03/20 12:39
84784980
2023 03/20 13:09
退稅率是13,老師我意思是假如這個月內(nèi)銷500w.外銷1448852.退稅188350.82, 那么在進(jìn)項足的情況下,應(yīng)該勾選多少進(jìn)項, 要是進(jìn)項不夠的情況下,這188350.82就都要做免抵額了,對吧,那這樣的話,企業(yè)的增值稅稅負(fù)率怎么算的,我就是覺的免抵額就相當(dāng)于都交增值稅了,那一年下來免抵額要是很多的話,是不是稅負(fù)率就很高了,
84784980
2023 03/20 13:19
我是這樣想,內(nèi)銷500w,稅負(fù)率3%內(nèi)銷要交增值稅132743.36 那么外銷的免抵退188350.82里的132743.36就做免抵額,剩下的55607.46就是退稅餓,我進(jìn)項勾選630828.69(進(jìn)項575221.23+55607.69),這樣想法對嗎
meizi老師
2023 03/20 13:25
你好;? 是的;?
生產(chǎn)型出口企業(yè)計算增值稅綜合稅負(fù)率一般采用下列公式:
(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷售額+當(dāng)期按適用稅率申報銷售額)×100%
按照這個來計算的? ;
84784980
2023 03/20 14:23
老師,那我剛上面發(fā)的理解的做法是對的,是嗎
meizi老師
2023 03/20 14:24
你好; 是的; 可以這樣來考慮的
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