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以前年度有需要調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是調(diào)增后企業(yè)還是虧損的,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784977| 提問時(shí)間:2023 03/18 20:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是之前年度現(xiàn)在調(diào)整嗎
2023 03/18 20:52
84784977
2023 03/18 20:53
是的,以前年度的
小鎖老師
2023 03/18 20:54
您好,是這樣的,他是屬于調(diào)表不調(diào)賬的
84784977
2023 03/18 20:55
這樣利潤表上的金額和稅局系統(tǒng)上的不是不一致嗎
小鎖老師
2023 03/18 20:56
申報(bào)表那邊對,因?yàn)樗械恼{(diào)增。都是在申報(bào)表調(diào)了
84784977
2023 03/18 21:01
我的賬面就不需要調(diào)整了嗎,和稅局的申報(bào)表不就對不上了嗎
小鎖老師
2023 03/18 21:03
你最后只需要調(diào)整那個(gè)交稅的金額就行,所得稅,但是費(fèi)用哪些,不需要調(diào)整
84784977
2023 03/18 21:04
那我應(yīng)該怎么去做分錄呢
小鎖老師
2023 03/18 21:44
借 以前年度損益調(diào)整 所得稅費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅
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