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小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應(yīng)該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
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速問速答同學(xué)你好,對的,應(yīng)該在季度未來做。
2023 03/17 23:30
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小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應(yīng)該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
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