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請(qǐng)教老師,對(duì)方開的專票公司名稱少北京兩個(gè)字,其他都對(duì),這個(gè)票我們也抵扣了,這個(gè)需要作廢重開嗎?謝謝

84785033| 提問時(shí)間:2023 03/16 17:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的需要作廢重開
2023 03/16 17:57
84785033
2023 03/16 18:17
可是已經(jīng)抵扣了,應(yīng)該怎么操作呢
易 老師
2023 03/16 18:28
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
84785033
2023 03/16 18:53
就是說,我們是購買方,我們也認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在我們公司申請(qǐng)紅字信息表,但已經(jīng)認(rèn)證了的怎么弄啊?
易 老師
2023 03/16 19:04
同學(xué)您好,購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
84785033
2023 03/16 19:11
對(duì)方還需要做什么呢?我傳完這個(gè),后續(xù)還要交稅嗎?是由對(duì)方再重新開票嗎?
易 老師
2023 03/16 19:11
學(xué)員朋友您好,你傳完這個(gè),對(duì)方收到之后就會(huì)開紅字發(fā)票給您
84785033
2023 03/16 19:42
然后對(duì)方還得重開一張正確的發(fā)票給我們吧?我們之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
易 老師
2023 03/16 19:52
開紅字發(fā)票,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
84785033
2023 03/16 20:21
請(qǐng)教老師,那稅局那邊已經(jīng)抵扣勾選了的,還要撤銷勾選嗎?這個(gè)發(fā)票等它給我們重開,再重新做賬勾選是吧?
易 老師
2023 03/16 20:28
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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