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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月收到采購發(fā)票10萬,2多負(fù)數(shù)發(fā)票沖1萬,那么這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
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速問速答銷項(xiàng)負(fù)數(shù)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你的正數(shù)銷項(xiàng)稅額加上負(fù)出銷售稅額合計(jì)就可以了。
2023 03/14 10:31
郭老師
2023 03/14 10:31
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你認(rèn)證了不允許抵扣的,才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784997
2023 03/14 10:36
我就說認(rèn)證了
84784997
2023 03/14 10:36
我就是認(rèn)證了,分錄怎么做
郭老師
2023 03/14 10:38
這銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
這個(gè)是啥
郭老師
2023 03/14 10:38
你收到的附屬發(fā)票,然后你們單位開了紅字信息表嗎?
郭老師
2023 03/14 10:38
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸應(yīng)付賬款,
開了紅色信息表,借
應(yīng)付賬款,
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784997
2023 03/14 10:43
怎么轉(zhuǎn)到未交呢
郭老師
2023 03/14 10:45
借應(yīng)交稅fei應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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