問題已解決
本月進(jìn)項稅沒抵扣完 一部分抵扣一部分留底了 怎么做會計分錄呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 03/13 16:02
郭老師
2023 03/13 16:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底。
84784956
2023 03/13 16:04
之前是待認(rèn)證的進(jìn)項稅 也可以這樣做嗎
郭老師
2023 03/13 16:05
你是沒有認(rèn)證嗎?沒有認(rèn)定,這樣的話他不屬于留級,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784956
2023 03/13 16:10
2月份的賬務(wù)?
郭老師
2023 03/13 16:13
你好,你認(rèn)證了沒有?沒有認(rèn)證就做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證掛著余額就可以了。
84784956
2023 03/13 16:20
認(rèn)證了 并且這個月還抵扣了
郭老師
2023 03/13 16:21
你好,上面按照我寫的那個。
閱讀 503