問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月"應交稅費﹣﹣應交增值稅"科目貸方的銷項稅額為200000元,借方的進項稅額為120000元,期初無留抵稅額。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。

84785034| 提問時間:2023 03/13 12:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 稍等我看看
2023 03/13 12:49
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