問題已解決

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84785017| 提問時間:2023 03/13 00:01
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
15.借:庫存現(xiàn)金 50 管理費用-差旅費450 貸:其他應(yīng)收款 王平 500
2023 03/13 00:04
潘潘老師
2023 03/13 00:05
16.借:原材料 15000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅1950 貸銀行存款 17.借應(yīng)付賬款 -光明公司5000 貸:銀行存款5000 18.借管理費用-電費800 制造費用-電費400 貸銀行存款 1200
潘潘老師
2023 03/13 00:07
19.借:應(yīng)收賬款-海達(dá) 39550 貸:主營業(yè)務(wù)收入35000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值銷項稅4550 20.借銀行存款40950 貸:應(yīng)收賬款-嘉豐公司40950
潘潘老師
2023 03/13 00:10
21.計提工資 借:生產(chǎn)成本 -工資30000 制造費用-工資3000 管理費用-工資7000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資13000 如果支付 借:應(yīng)付職工薪酬-工資13000 貸 銀行存款13000
潘潘老師
2023 03/13 00:12
22.借 管理費用-工會經(jīng)費 (工資*2%) -補(bǔ)充醫(yī)療 (工資10%) 公積金(工資8%) 貸:應(yīng)付職工薪酬 這道題 自行計算
潘潘老師
2023 03/13 00:13
23.借制造費用-折舊 費 12000 管理費用-折舊費3000 貸:累計折舊15000
潘潘老師
2023 03/13 00:15
24 借財務(wù)費用 利息支出 貸:應(yīng)付利息 25 借:預(yù)付賬款-待攤費用 24000 貸銀行存款24000 借:制造費用-維修費1000 貸;預(yù)付賬款-待攤費用1000
潘潘老師
2023 03/13 00:17
26 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 (所有制造費用的借方轉(zhuǎn)過來) 這道題 把制造費用全部結(jié)轉(zhuǎn)到 生產(chǎn)成本。
潘潘老師
2023 03/13 00:17
27.借:庫存商品100800 貸:生產(chǎn)成本100800
潘潘老師
2023 03/13 00:18
28借:主營業(yè)務(wù)成本107500 貸:庫存商品107500
潘潘老師
2023 03/13 00:20
29 借:本年利潤 貸:稅金及附加-城建稅 30 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 財務(wù)費用等科目 借:主營業(yè)務(wù)收入 (收入類科目) 貸本年利潤 同學(xué)根據(jù)你所有的題目自行加數(shù)字,自己操作一遍
潘潘老師
2023 03/13 00:21
31 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交企業(yè)所得稅 32 借:本年利潤 貸所得稅費用
潘潘老師
2023 03/13 00:22
以上老師給的分錄,同學(xué)自行根據(jù)你的所有的己知題目 自行計算操作一次。
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