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老師您好!請(qǐng)問財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的"應(yīng)交稅費(fèi)"科目與稅務(wù)系統(tǒng)里的"應(yīng)交稅費(fèi)"數(shù)據(jù)有什么關(guān)聯(lián)??jī)烧邤?shù)據(jù)是否必須一致?我現(xiàn)在是不一致,還有財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的"應(yīng)交稅費(fèi)"總賬余額是不是等于,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)減去“其他流動(dòng)資產(chǎn)"?

84785031| 提問時(shí)間:2023 03/08 11:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬與國(guó)稅報(bào)表勾稽關(guān)系如下:應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅和利潤(rùn)表的收入成本有一定的關(guān)系
2023 03/08 11:42
84785031
2023 03/08 11:44
老師麻煩您幫忙說(shuō)詳細(xì)一些可以嗎?我不太理解您上面說(shuō)的這句話
樸老師
2023 03/08 11:46
應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅和利潤(rùn)表的收入成本有一定的關(guān)系。應(yīng)交企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額有勾稽關(guān)系企業(yè)必須按照國(guó)家規(guī)定履行納稅義務(wù),對(duì)其經(jīng)營(yíng)所得依法繳納的各種稅費(fèi)。這些應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)提,在尚未繳納之前暫時(shí)留在企業(yè),形成一項(xiàng)負(fù)債(應(yīng)該上繳國(guó)家暫未上繳國(guó)家的稅費(fèi))。企業(yè)應(yīng)通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,總括反映各種稅費(fèi)的繳納情況,并按照應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算
84785031
2023 03/08 11:55
老師您好,從上面我大概理解到企業(yè)所得稅是與利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用有關(guān)聯(lián)的,我想知道財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\"科目總賬余額與稅務(wù)系統(tǒng)里的\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\"欠繳的稅費(fèi)有什么關(guān)聯(lián)??jī)烧邤?shù)據(jù)是否必須一致?我現(xiàn)在是不一致,比如:財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的應(yīng)交稅費(fèi)總賬貸方余額是1萬(wàn),而稅務(wù)系統(tǒng)里的\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\"是正數(shù)5萬(wàn)(這是實(shí)際欠稅緩繳的稅款),我就是覺得再這樣下去,這幾個(gè)月把去年緩交的稅款全部都交完了,到時(shí)候財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額反倒成了負(fù)數(shù)出現(xiàn)了借方余額,感覺這樣不合理,但是又理解不了稅務(wù)系統(tǒng)里的與財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)為什么不一致
樸老師
2023 03/08 12:00
同學(xué)你好 你有調(diào)整的話就會(huì)不一致
84785031
2023 03/08 12:49
老師您好!調(diào)整什么?
樸老師
2023 03/08 12:55
就是賬上調(diào)整了應(yīng)交稅費(fèi)
84785031
2023 03/08 12:58
老師您好!是調(diào)整了,那怎么辦呢?如果不調(diào)整賬上的應(yīng)交稅費(fèi),總賬與稅務(wù)系統(tǒng)里的欠交稅費(fèi)就是一致的嗎?
樸老師
2023 03/08 13:02
同學(xué)你好 對(duì)的 你調(diào)整了肯定不一樣
84785031
2023 03/08 13:03
老師您好!那調(diào)整了要怎么辦呢?怎么處理才能兩者一致?
樸老師
2023 03/08 13:13
調(diào)整了不一致是正常 的
84785031
2023 03/08 13:18
老師您好!稅務(wù)系統(tǒng)里的應(yīng)交稅費(fèi)欠繳稅額應(yīng)該才是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),我想把兩者變成一致需要怎么處理呢?不然后面的會(huì)計(jì)又會(huì)怪我做錯(cuò)了
樸老師
2023 03/08 13:24
同學(xué)你好 那你就按照系統(tǒng)里的來(lái)調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)
84785031
2023 03/08 13:29
老師您好,我試調(diào)過(guò),上個(gè)月我就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,1月的賬是調(diào)整一致了,但是這個(gè)月做了2月份的賬了發(fā)現(xiàn)兩者又不一致了,不知道是不是我調(diào)整的科目是不是不對(duì),麻煩幫忙指導(dǎo)看看調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
樸老師
2023 03/08 13:32
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 分錄一般是這樣做的
84785031
2023 03/08 13:56
老師您好!按財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\"總賬貸方余額是13717.97,而稅務(wù)系統(tǒng)里的\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\"是正數(shù)55838.97(這是實(shí)際欠的稅,要緩繳的稅款)的差額來(lái)調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅42121,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值:42121,老師這樣調(diào)整可以嗎?
樸老師
2023 03/08 14:00
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785031
2023 03/08 14:07
老師您好!這樣做分錄,摘要怎么寫呢?然后在下一期的賬會(huì)不會(huì)又出現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)中的應(yīng)交稅費(fèi)實(shí)際欠繳的稅款,與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的應(yīng)交稅費(fèi)總賬數(shù)據(jù)不一致呢?
樸老師
2023 03/08 14:09
你做分錄按照我給你的來(lái)才可以
84785031
2023 03/08 14:12
老師您好!您的意思是說(shuō)最上面的那幾筆分錄都要做嗎?還是指其他什么呢?
樸老師
2023 03/08 14:15
同學(xué)你好 就是我給你的那一串分錄
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