問題已解決

老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費(fèi)用 這是其他會計(jì)跟我說的。但是預(yù)提費(fèi)用賬套都沒有這個(gè)科目了

84785036| 提問時(shí)間:2023 03/07 10:36
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 你沒有預(yù)提費(fèi)用,那么建議你換成應(yīng)付賬款科目的
2023 03/07 10:37
84785036
2023 03/07 10:38
2022年期末我做 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 23年發(fā)票來了怎么做呢?
王超老師
2023 03/07 10:39
借:增值稅 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
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