問題已解決

老師,請(qǐng)問下我1月份給對(duì)方付的人工費(fèi)用和材料費(fèi),但一月份沒有收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)直接入費(fèi)用了,材料入庫了,不入的話一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本又不夠,現(xiàn)在發(fā)票來了是2月份的,發(fā)票應(yīng)該附到1月憑證還是怎么處理?

84784995| 提問時(shí)間:2023 03/07 09:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你可以暫估入庫
2023 03/07 09:21
84784995
2023 03/07 09:23
老師,發(fā)票附后面這個(gè)不行是不?暫估的分錄應(yīng)該怎么做?
84784995
2023 03/07 09:24
當(dāng)時(shí)直接做的是工程施工-人工/材料,貸銀行存款
樸老師
2023 03/07 09:26
同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
84784995
2023 03/07 09:28
老師,1月份沒有做暫估,做的工程施工~人工/材料,現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)該怎么做?
樸老師
2023 03/07 09:36
紅沖之前的分錄然后再按照發(fā)票做一遍
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