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月末銷項與進項的賬務(wù)處理

84785009| 提問時間:2023 03/06 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023 03/06 15:53
84785009
2023 03/06 16:02
我們期末有留底啊 ?
郭老師
2023 03/06 16:04
有留底的話,第三個分錄不用做,只需要做第一個。
郭老師
2023 03/06 16:04
只需要做第一個和第二個的。
84785009
2023 03/06 16:06
就是把銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧
郭老師
2023 03/06 16:08
對的,是的,是這么做的。
84785009
2023 03/06 16:09
好的,謝謝!
郭老師
2023 03/06 16:12
不用客氣,工作愉快。
84785009
2023 03/06 16:37
請問21年的增值稅2023年2月才繳納 ? 21年應(yīng)交稅費科目貸方無應(yīng)交稅費怎么辦,賬有點亂
郭老師
2023 03/06 16:38
那你2021年是怎么做的?沒有結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么了?
84785009
2023 03/06 16:40
21年賬我現(xiàn)在看不到 ?以前別人做的 ?
郭老師
2023 03/06 16:40
借營業(yè)外支出貸銀行
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